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张掖市统计局2020年度部门决算情况说明

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620700038/2021-00022
文号
关键词
发布机构
市统计局
公开形式
责任部门
生成日期
2021-09-14 10:38:16
是否有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行国家和省上统计工作方针、政策和法律、法规,组织领导和协调全市统计工作,对全市国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。贯彻执行国家和省上制定的统计报表制度,完成各项统计调查任务。汇总全市基础统计资料,对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策建议。定期发布全市经济社会发展统计资料。组织、指导全市统计基层基础建设工作,贯彻执行统计法律、法规,并检查监督实施,查处统计违法行为。

(二)机构设置

市统计局内设5个机构:

1.办公室:负责机关文电、会务、机要、档案、人事、工资管理、资产与车辆、安全生产、环境保护管理等工作;会同有关部门做好统计业务资格考试报名工作;承担工作信息、工作督察、安全保密、机关财务和日常事务性工作;综合协调与调查队、市直有关部门及县区统计系统的政务工作。

2综合核算科:负责搜集、整理和提供全市国民经济和社会发展综合性的统计资料,并对资料进行分析研究;组织实施国民经济核算制度,核算全市国民经济生产总值;编纂发布全市综合性统计资料;完成专业统计报表;负责业务范围内的数据质量;指导县区国民经济核算工作;负责组织实施全市交通运输、仓储及邮政业、社会服务业的统计调查;负责信息产业、中介服务业等产业统计工作和服务业统计分析、监测和预警工作;对统计数据进行分析研究。负责人口与社会科技统计、投入产出、资产负债、自然资源资产负债表编制工作。

3城市经济统计科:负责搜集、整理工业统计方面的统计资料,并对资料进行分析研究;组织实施上级业务部门布置的关于工业经济方面的统计调查工作;完成专业统计报表;负责业务范围内的数据质量;指导县区业务工作。负责能源统计、服务业统计、固定资产投资统计工作。

4农村经济统计科:负责搜集、整理、提供金市农业生产情况和农村经济发展情况的统计调查资料;完成全市农产量、农村住户、畜牧业及农村固定资产投资等抽样调查的组织、协调和指导、上报工作;完成全市年度、季度农林牧渔服务业产值核算;完成全市县域、乡镇及村区域社会经济基本情况的统计上报;组织实施上级业务部门布置的关于其他农村经济方面的统计调查工作;负责业务范围内的数据质量;指导县区业务工作;负责全市全面建设小康社会统计监测工作。

5.法检科:负责宣传贯彻统计法律、法规,起草有关政策文件。承担局机关规范性文件的合法性审查工作。承担行政应诉相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作,组织编制系统内权责清单,深化简政放权,加强事中事后监管,优化权力运行流程工作。组织实施和指导对全市统计工作的监督检查,受理统计违法举报,预防和严惩统计造假、弄虚作假。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,具体承担法律法规赋予市级履行的执法职责,监督指导县(市、区)行政执法工作。组织实施统计执法“双随机”抽查制度,建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制。负责重大行政执法决定法制审核工作。监督管理涉外调查活动。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计508.35万元,支出总计473.44万元。与2019年决算数相比,收入增加12.44万元,增长2.5%,支出减少4.3万元下降0.9%。主要原因是年底项目资金尚未完成。

本部门2020年度收入合计508.35万元,其中:财政拨款收入508.35万元。

本部门2020年度支出合计473.44万元,其中:基本支出473.44万元。

本部门2020年度年末结转和结余34.91万元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入508.35万元,较上年决算数增加12.44万元,增长2.5%。主要原因是年底项目资金未支付。较年初预算数增加117.71万元,增长30%。主要原因是人员经费增加,人员增加,工资晋升工资增长。

本部门2020年度财政拨款支出473.44万元,较上年决算数减少4.3万元下降0.9%。主要原因是年底项目资金尚未完成。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:(1)一般公共服务支出(类)419.17万元,主要用于本单位人员工资福利支出以及本单位开展正常工作所需要的业务经费。较2019年决算数增加16.33万元,增长4.05%。主要原因是人员增加、工资增长。(2)社会保障和就业支出(类)33.98万元,主要用于人员社会保障缴纳、离退休人员活动费和离休干部遗属生活补助等支出较2019年决算数减少24.68万元,降低42.07。主要原因是没有离退休干部丧葬费用。(3)医疗卫生与计划生育支出(类)20.29万元,主要用于本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出,较2019年决算数增加4.05万元,增长24.94%。主要原因是人员增加

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出419.17万元。其中:人员经费385.88万元,较上年增加9.57万元。主要原因是增加新考录人员、工资晋升、工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费87.55万元,较上年减少13.89万元。主要原因是财政经费缩减,相应的办公费、差旅费、培训费、购置费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、资本性支出等费用支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.56万元,较年初预算数减少0.94万元,主要是接待上级统计部门检查指导工作,较上年支出数增加0.43万元,主要原因是接待上级统计部门检查指导工作和国家统计督察的工作开展,故公务接待批次和费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元;公务车购置费0万元;公务车运行维护费0万元;公务接待费0.56万元,主要用于接待上级部门检查指导工作和国家统计督察工作发生的接待费用。公务接待费用支出较年初预算数减少0.94万元,较上年支出数增加0.43万元,主要原因是接待上级统计部门检查指导工作和国家统计督察工作的公务接待批次和费用较上年有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人次;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次,26人次,其中:国内接待7批次,26人次。国(境)外公务接待0批次,0人次。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出87.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务接待、差旅费、培训费、办公设备购置等方面。机关运行经费较2019年减少13.89万元,降幅13.7%,主要原因是财政经费缩减,相应的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置费减少

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额16.65万元,其中:政府采购货物支出7.14万元、政府采购服务支出9.51万元、政府采购工程支出0万元。主要用于采购办公设备、办公家具、印刷服务、车辆租赁、耗材等支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况说明

1.部门整体支出绩效管理情况:

2020年,我单位认真履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效自评表》对照检查后,我局产出目标、效益指标、满意度指标总分值为87分,整体支出绩效评价良好。

2.项目预算绩效管理的情况:

统计工作项目经费绩效评价结果:2020年统计工作经费项目已属我局日常运转的常规项目,财政全力保障,全年预算数20万元,全年执行数10万元,执行率50%。我局严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金,建立相关工作制度,加强统计基层基础工作,提高了统计调查数据质量,增强了统计调查能力,进一步规范基层统计调查工作,促进统计调查事业健康协调发展,为经济全面协调发展奠定了坚实的基础。保障了基层统计部门日常业务工作的运行,为生产的统计数据形成政策咨询建议,为地方政府决策提供统计依据,为党政机关提供参考依据。

第七次全国人口普查工作经费绩效评价结果:2020年为保证全市第七次全国人口普查工作顺利开展,各项经济指标完成良好,财政全力保障,全年预算数60万元,全年执行数30万元,执行率50%人口普查项目资金的使用保障了张掖市第七次全国人口普查工作的顺利开展,按照国家局及省局要求,我局开展了人口普查宣传、综合试点、两员培训、正式入户登记、数据改错、数据处理、数据核实等各阶段工作,均受到了国家省市领导高度评价,全面掌握了全市人口基本情况,为省市及市委市政府科学制定经济政策提供参考依据。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。


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